根据第13及15(d)条提交的年度报告

所得税(表)

v2.4.0.8
所得税(表)
12个月结束
2013年6月30日
所得税披露[摘要]
所得税前国内外收入表
税前收入构成如下:
截止到6月30日,
(千)
2013
2012
2011
国内收入(税前)
420862年

607146年

752163年

税前外国收入
269759年

366948年

357903年

税前总收入
690621年

974094年

1110066年

所得税费用(收益)构成表
所得税的计提包括以下内容:
(千)
截止到6月30日,
2013
2012
2011
电流:
联邦
118888年

(699
225192年

状态
4404年

51

2095年

外国
25112年

24383年

31578年

148404年

23735年

258865年

延迟:
联邦
(2552
188882年

40908年

状态
(1036
3721年

26458年

外国
2656年

1741年

(10653
(932
194344年

56713年

所得税拨备
147472年

218079年

315578年

递延税资产与负债明细表
递延所得税资产和负债的重要组成部分如下:
(千)
截至6月30日,
2013
2012
递延所得税资产:
税收抵免和净经营亏损
77512年

66392年

员工福利权责发生制
83391年

78112年

股票补偿
37091年

37300年

研发费用资本化
34791年

57192年

库存储备
79866年

57736年

非可减储备
42256年

45682年

不劳而获的收入
12010年

9991年

其他
36795年

57464年

递延税总资产
403712年

409869年

估值津贴
(57097
(40479
递延所得税净资产
346615年

369390年

递延所得税负债:
外国子公司未缴纳的收入,不永久再投资
(20636
(22746
折旧及摊销
(13204
(10202
延期利润
(10351
(37906
投资未实现收益
(572
(1070
递延税负债合计
(44763
(71924
递延税金净资产总额
301852年

297466年

有效所得税税率调整表
美国联邦法定所得税率与KLA-Tencor的实际所得税率的协调如下:
截止到6月30日,
2013
2012
2011
联邦的法定利率
35.0
35.0
35.0
州所得税,除去联邦福利
0.3
0.4
2.5
按不同税率征税的外国业务的影响
(9.6
) %
(9.9
) %
(9.0
) %
研发税收抵免
(3.1
) %
(1.1
) %
(1.2
) %
税收储备的净变化
1.7
(2.8
) %
2.1
国内制造业受益
(1.6
) %
(0.7
) %
(1.9
) %
股权薪酬的影响
(0.3
) %
1.3
1.4
其他
(1.0
) %
0.2
(0.5
) %
实际所得税率
21.4
22.4
28.4
所得税或有事项摘要
未确认的总税收优惠的调和办法如下:
截止到6月30日,
(千)
2013
2012
2011
本期开始时未确认的税收优惠
50839年

78337年

53492年

前几年税收情况的增加
2701年

4172年

5228年

减少前几年的税收情况
(905
(1002
- - - - - -

本年度的税收情况增加
12709年

15663年

32152年

减少与税务当局的和解
(3907
(43464
(11786
因法定时效的失效而减少
(1943
(2867
(749
期末未确认的税收优惠
59494年

50839年

78337年

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