所得税(详细信息)(美元) |
3个月结束 | |
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2013年9月30日 |
2012年9月30日 |
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营业损失结转【业务项目】 | ||
所得税前收入 | 139864000美元 | 176542000美元 |
所得税拨备 | 28667000年 | 41175000年 |
有效税率 | 20.50% | 23.30% |
截至2013年6月30日财年的估计有效税率 | 22.90% | |
所得税费用,有效税率比较,与员工股票活动扣减有关 | (2000000) | |
所得税费用,有效率比较,与执行递延储蓄计划的非应税增加有关 | (2700000) | |
潜在的未确认的税收优惠可能在未来12个月被确认 | 7200000年 | |
税率低于法定税率的司法管辖区〔成员〕 |
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营业损失结转【业务项目】 | ||
所得税减少 | (2300000) | |
美国联邦研究税收抵免[成员] |
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营业损失结转【业务项目】 | ||
所得税减少 | 美元(1200000) |
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——定义
一种比率,是将当期可归属于持续经营的所得税费用报告金额除以按公认会计准则计算的持续经营税前收入。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
权益法投资损益、所得税、特别项目及非控制利息前之营业利润及营业外收入或费用之和。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用或收益与递延所得税费用或收益的总和。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——细节
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——定义
有合理可能在资产负债表日起十二个月内,该头寸的总金额将显著增加或减少的未确认税收优惠金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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